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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N764********24101604
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力7093无甲醛高粘度固****小学生儿童办公文具固体胶棒 | 得力/deli7093 | 支 | 12.00 | 3.5 | 42 |
2 | 文章18218 B5线圈本笔记本 16k活页本笔记 | 文章/WZ18218 | 本 | 20.00 | 9 | 180 |
3 | 得力/deli 7303液体胶大容量办公用万能速干胶透明胶饰品材料粘纸专用财务胶水可做水晶泥 | 得力/deli7303 | 支 | 20.00 | 3.4 | 68 |
4 | 文章48k/25k/18k记事本 办公商务日记本子 皮面笔记本 手工本 | 文章/WZ73318/73325/73348 | 本 | 35.00 | 7.9 | 276.5 |
5 | 得力/deli 荧光笔S625 | 得力/deliS625 | 盒 | 10.00 | 15.55 | 155.5 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 朴哲雄
联系电话: 158****6805
传真:
地址: **市**区延江街久业胡同2号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: